Presupuesto del AMB

El presupuesto es la expresión económica de la gestión del gobierno metropolitano, del desarrollo anual del Plan de actuación metropolitano y del Plan de inversiones aprobados al principio del mandato.

Presupuesto

Distribución del presupuesto del AMB e información complementaria.

Datos presupuesto 2023 (clasificación económica)
Estado de los ingresos
Cap.1 Impuestos directos 132.302.881,74
Cap.3  Tasas precios públicos i otros ingresos 218.607.377,60
Cap.4  Transferencias corrientes 558.294.506,33
Cap.5 Ingresos patrimoniales 40.741.135,26
Cap.7  Transferencias de capital 72.257.630,95
Cap.8 Activos financieros 6.677.659,37
Cap.9 Pasivs financieros 164.285.131,69
TOTAL 1.198.369.683,75
Datos presupuesto 2023 (clasificación económica)
Estado de los gastos
Cap. 1 Gastos de personal 51.952.463,38
Cap. 2  Gastos de bienes corrientes y servicios 358.099.701,88
Cap. 3  Gastos financieros 6.400.996,63
Cap. 4  Transferencias corrientes 430.892.389,91
Cap. 6  Inversiones reales 160.785.189,27
Cap. 7 Transferencias de capital 89.495.225,27
Cap. 8  Activos finaniceros 64.776.251,42
Cap. 9  Pasivos financieros 14.407.879,31
TOTAL 1.176.810.097,04
Por áreas

Estado de ingresos  Miles de euros %
TMTR 141.127,54 11,78
Tributo metropolitano 132.302,89 11,04
Aportaciones municipales y disposición de deuda actuaciones con financiación municipal 262.594,86 21,91
Movilidad, transporte y sostenibilidad 221.747,99 18,50
Gestión y prevención de residuos 69.323,06 5,78
Ciclo del agua y Servicios Ambientales 133.780,39 11,16
Financiación Next Generation 8.702,78 3,81
Financioación FEDER Convenios 8.797,10 0,95
Financiación competencias delegadas becas comedor - transporte escolar 23.302,22 1,94
Aportaciones gestión Rondes 11.414,80 0,73
Deuda Plan de Sostenibilidad Ambiental (PSA) 45.683,92 0,36
Aportación Estado financiación servicios específicos AMB 4.300,00 0,73
Financiación MITMA alquiler social 5.399,12 0,95
Deuda inversiones 2023 59.165,85 4,94
Deuda BEI / IMPSOL / CMH 61.367,63 5,12
Otros ingresos 9.359,57 0,78
TOTAL 1.198.369,67 100,00
Por áreas

Estado de gastos %
Estructura + gastos financieros + amortización de deuda 106.360,97 9,4
Territorio: actuaciones de gestión e inversión 229.626,63 19,51
Movilidad, transporte y sostenibilidad 423.802,67 36,01
Gestión y prevención de residuos 203.207,84 12,27
Ciclo del agua y Servicios Ambientales 114.749,05 9,75
Desarrollo social y económico 3.350,32 0,28
Plan de Apoyo a las Políticas Sociales 7.500,00 0,64
Internacional y cooperación 2.307,03 0,20
Planificación estratégica 1.625,30 0,14
Agencia de Transparencia 433,00 0,04
Instituciones 10.869,92 0,92
Competencias delegadas becas comedor - transporte escolar 22.594,05 1,92
Plan de Sostenibilidad Ambiental (PSA) 50.383,34 4,28
TOTAL 1.176.810,10 100,00

Por programas

Programa  Miles de euros %
0 Deuda pública 20.743.874,94 1,76
1 Servicios públicos básicos 583.470.568,44 49,58
2 Actuaciones de protección y promoción social 12.831.220,00 1,09
3 Producción de bienes públicos de carácter preferente 22.594.049,23 1,92
4 Actuaciones de carácter económico 451.076.541,82 38,33
9 Actuaciones de carácter general 86.093.842,61 7,32
TOTAL 1.176.810.097,05 100,00